Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2835738267 mesačný poplatok 17.5.2025 - 16.6.2025, splátky za mobil 32,15 s DPH A8235239 19.06.2025 Orange Slovensko, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 20.06.2025 19.06.2025
Faktúra 1191534107 UHT mlieko Rajo 3,5 % 1 l - 120 ks s DPH ŠJ9/2022 18.06.2025 MEGGLE Slovakia s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 18.06.2025
Faktúra 2506000650 Aktualizácia + servis k programu ŠJ4 za obdobie 30.06.2025 do 29.06.2026 68,88 s DPH 31/2025 18.06.2025 SOFT - GLK, spol. s r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 20.06.2025 18.06.2025
Objednávka 31/2025 Aktualizácia + servis k programu ŠJ4 za obdobie 30.06.2025 do 29.06.2026 68,88 s DPH 18.06.2025 SOFT - GLK, spol. s r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 02.07.2024 18.06.2025
Faktúra 530520571 mrazené, mliečne a rôzne potravinárske výrobky 386,60 s DPH ŠJ1/2024, ŠJ2/2024, ŠJ3/2024 16.06.2025 INMEDIA, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 16.06.2025
Faktúra 250121 zelenina, ovocie, vajcia 194,14 s DPH ŠJ5/2024 16.06.2025 Alexlba s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 16.06.2025
Faktúra 1501835281 mesačné poplatky za hlasové a nehlasové služby 1.5.2025-31.5.2025 9,02 s DPH 83567466 10.06.2025 O2 Slovakia, s.r.o Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 17.06.2025 10.06.2025
Faktúra 72502121 kefa na riad Cleonix DB322 - 8 ks 11,40 s DPH 28/2025 10.06.2025 Original Trade s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 04.06.2025 10.06.2025
Faktúra 250115 zelenina, ovocie, vajcia 234,75 s DPH ŠJ5/2024 09.06.2025 Alexlba s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 09.06.2025
Faktúra 8370673376 služby mobilnej siete, spotreba 08.5.2025 - 07.06.2025 - č. mob. 0910944358 33,52 s DPH 2075058202 09.06.2025 Slovak Telekom, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 17.06.2025 09.06.2025
Faktúra 7294184835 elektr. energia za 01.5.2025 - 31.5.2025 (Z. Fábryho) 243,14 s DPH 5100953417S/2023 06.06.2025 Východoslovenská energetika, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 06.06.2025
Faktúra 530519357 mrazené, mliečne a rôzne potravinárske výrobky 673,36 s DPH ŠJ1/2024, ŠJ2/2024, ŠJ3/2024 06.06.2025 INMEDIA, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 06.06.2025
Faktúra 7294184834 elektr. energia za 01.5.2025-31.5.2025 (L. Kossutha 1272/103) 128,54 s DPH 5100953417S/2023 06.06.2025 Východoslovenská energetika, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 06.06.2025
Faktúra 7294711106 elektr.energia za 01.5.2025 - 31.5.2025 (Fejséš 1) 22,34 s DPH 5100953417S/2023 06.06.2025 Východoslovenská energetika, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 06.06.2025
Faktúra 25050 chloramin 1 kg - 6 ks, metla cirok - 10 ks, mop náhrada - 8 ks, vrecia do kola 60 l - 20 ks, vrecia do koša 120 l - 20 ks, rukavice latex - 4 ks 270,00 s DPH 29/2025 06.06.2025 Juraj Lőrincz - EXTRA Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 06.06.2025
Faktúra 2511200134 tepelná energia za 5/2025 602,05 s DPH 14/12/2023 06.06.2025 Veolia Energia Kráľovský Chlmec, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 06.06.2025
Faktúra 100621825 biologicky rozložiteľný kuchynský odpad za 5/2025 34,44 s DPH 1/2024 06.06.2025 KOSIT EAST s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 06.06.2025
Objednávka 29/2025 chloramin 1 kg - 6 ks, metla cirok - 10 ks, mop náhrada - 8 ks, vrecia do kola 60 l - 20 ks, vrecia do koša 120 l - 20 ks, rukavice latex - 4 ks 270,00 s DPH 05.06.2025 Juraj Lőrincz - EXTRA Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 05.06.2025
Objednávka 30/2025 aSc Agenda Komplet MŠ 2026 265,00 s DPH 05.06.2025 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 05.06.2025 05.06.2025
Faktúra 9125003422 aSc Agenda Komplet MŠ 2026 265,00 s DPH 30/2025 05.06.2025 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 05.06.2025 05.06.2025
zobrazené záznamy: 1-20/4076