|
|
Objednávka |
12/2018
|
nákup čistiach prostriedkov
|
214,67 |
s DPH |
|
|
12.02.2018 |
|
|
Lőrincz Juraj EXTRA |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1183995264
|
mobilný telefónný hovor 1.1.2018-31.12.2018
|
5,28 |
s DPH |
|
83567466
|
09.02.2018 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
09.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1182201628
|
nákup tlačiva (Zápisnica o prevzatí školy)
|
5,11 |
s DPH |
12/2018
|
|
08.02.2018 |
|
|
ŠEVT a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
08.02.2018 |
|
|
Objednávka |
11/2018
|
nákup tlačív
|
5,11 |
s DPH |
|
|
08.02.2018 |
|
|
ŠEVT a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2018105
|
nákup tonerov
|
92,80 |
s DPH |
7/2018
|
|
07.02.2018 |
|
|
D-COMP Gabriel Dobos |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
07.02.2018 |
|
|
Objednávka |
10/2018
|
kancelárske potreby
|
162,31 |
s DPH |
|
|
06.02.2018 |
|
|
POMO-Ing. Molnár Árpád |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
06.02.2018 |
|
|
Objednávka |
10/2018
|
kancelárske potreby
|
162,31 |
s DPH |
|
|
06.02.2018 |
|
|
POMO-Ing. Molnár Árpád |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
8202098123
|
telefónne poplatky za 1/2018
|
60,59 |
s DPH |
|
1145849000
|
06.02.2018 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
9098320216
|
internet za 1/2018
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1832/0004
|
06.02.2018 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
9100403216
|
internet za 1/2018
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1678/0018
|
06.02.2018 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
7264030695
|
zemný plyn za 01.02.2018 - 28.02.2018
|
1 348.00 |
s DPH |
|
6300192882
|
05.02.2018 |
|
|
SPP, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1811120002
|
Dodávka tepelnej energie za 1/2018
|
526,63 |
s DPH |
|
03/2012/30311_012
|
05.02.2018 |
|
|
Veolia energia Kráľovský Chlmec, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
91300540
|
Mesačný prenájom dávkovača vody 01.02.2018-26.02.2018 L. Kossutha 1272/103, Hunyadiho 1256/16
|
28,80 |
s DPH |
|
RKZ č. 2016640
|
01.02.2018 |
|
|
Aqua Pro Europe, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
01.02.2018 |
|
|
Objednávka |
8/2018
|
nákup detských sukničiek ERASMUS+
|
166,33 |
s DPH |
|
|
31.01.2018 |
|
|
AMBRÓZA Kft. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
0035
|
Výučba anglického jazyka - MŠ Z. Fábryho za 1/2018
|
144,00 |
s DPH |
|
22017
|
31.01.2018 |
|
|
Kristina Schlanger Gátiová - BAZÁR MIX |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
|
31.01.2018 |
|
|
Objednávka |
7/2018
|
nákup tonerov do tlačiarni + Genius repro
|
92,80 |
s DPH |
|
|
31.01.2018 |
|
|
D-COMP Gabriel Dobos |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
31.01.2018 |
|
|
Objednávka |
9/2018
|
kancelárske potreby
|
123,58 |
s DPH |
|
|
31.01.2018 |
|
|
Regio spol.s r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
31.01.2018 |
|
Zmluva |
1/2018
|
Zmluva o kontrolnej činnosti (zistenie stavu detského ihriska)
|
230,00 |
bez DPH |
|
|
29.01.2018 |
|
|
EKOTEC, spol. s r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
|
09.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1/2018
|
nákup tovaru
|
20,47 |
s DPH |
4/2018
|
|
26.01.2018 |
|
|
Domex - Kristina Novákovics |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
|
26.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2427188369
|
mobilný telefón 17.01.2018 - 16.02.2018
|
15,00 |
s DPH |
|
227714060
|
25.01.2018 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
|
25.01.2018 |