|
Zmluva |
2017-1-HU01-KA219-035916_3
|
Zmluva o poskytnutí grantu na: Projekt v rámci programu ERASMUS+
|
19 700.00 |
s DPH |
|
|
07.09.2017 |
|
|
SAAIC |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
|
03.10.2017 |
|
Objednávka |
7/2023
|
nákup učebných pomôcok pre predškolákov
|
1 660.00 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Elarin, s.r.o.Slovenský autor a predajca uč. pomôcok |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
24.01.2023 |
|
Faktúra |
1023021412
|
Výkon zodpovednej osoby za 2/2023
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A17879
|
01.02.2023 |
|
|
osobnýúdaj.sk s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
01.02.2023 |
01.02.2023 |
|
Faktúra |
FTV-2023-100-000766
|
nákup mäsa
|
67,12 |
s DPH |
|
ŠJ05/2022
|
01.02.2023 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
01.02.2023 |
|
Faktúra |
2301300515
|
nákup tovaru
|
205,33 |
s DPH |
|
KE029/22 ŠJ07/2022
|
01.02.2023 |
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
08.02.2023 |
08.02.2023 |
|
Faktúra |
8756240724
|
zemný plyn za 01.01.2023 - 28.02.2023
|
2 339.00 |
bez DPH |
|
6300192882
|
02.02.2023 |
|
|
SPP, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
13.02.2023 |
13.02.2023 |
|
Faktúra |
9100403276
|
internet za 1/2023
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1678/0018
|
06.02.2023 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
07.02.2023 |
07.02.2023 |
|
Faktúra |
9098320276
|
internet za 1/2023
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1832/0004
|
06.02.2023 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
07.02.2023 |
07.02.2023 |
|
Faktúra |
8322079828
|
telefónne poplatky za 01/2023 - pevná sieť
|
70,58 |
s DPH |
|
9925015893
|
06.02.2023 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
07.02.2023 |
07.02.2023 |
|
Faktúra |
FTV-2023-100-000766
|
nákup mäsa
|
67,12 |
s DPH |
|
ŠJ05/2022
|
01.02.2023 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
08.02.2023 |
08.02.2023 |
|
Faktúra |
530303957
|
nákup mrazených výrobkov, rôznych potravinárskych výrobkov
|
418,53 |
s DPH |
|
ŠJ01/2022, ŠJ02/2022, ŠJ03/2022
|
06.02.2023 |
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
06.02.2023 |
06.02.2023 |
|
Faktúra |
20230487
|
dodávka ovocia a ovocnej šťavy
|
11,98 |
s DPH |
25082020
|
|
06.02.2023 |
|
|
EMATRADE s.r..o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
06.02.2023 |
06.02.2023 |
|
Faktúra |
230022
|
nákup zeleniny, ovocia a vajcia
|
96,02 |
s DPH |
|
ŠJ04/2022
|
06.02.2023 |
|
|
AlexIba s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
08.02.2023 |
08.02.2023 |
|
Faktúra |
FTV-2023-100-000858
|
nákup mäsa
|
62,04 |
s DPH |
|
ŠJ05/2022
|
06.02.2023 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
06.02.2023 |
06.02.2023 |
|
Faktúra |
0272023
|
nákup učebných pomôcok pre predškolákov
|
1 660.00 |
s DPH |
7/2023
|
|
06.02.2023 |
|
|
Elarin, s.r.o.Slovenský autor a predajca uč. pomôcok |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
07.02.2023 |
07.02.2023 |
|
Zmluva |
SKP23/01/001
|
poskytovanie služieb "Škôlka KOMENSKY Plus"
|
29.00/ročne |
s DPH |
|
|
26.01.2023 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
27.01.2023 |
|
Faktúra |
FTV-2023-100-000959
|
nákup mäsa a mäsových výrobkov
|
94,56 |
s DPH |
|
ŠJ05/2022
|
08.02.2023 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
08.02.2023 |
08.02.2023 |
|
Objednávka |
12/2023
|
nákup pekárenských výrobkov
|
120,70 |
s DPH |
|
|
08.02.2023 |
|
|
JP-TOP s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
08.02.2023 |
|
Faktúra |
2023008
|
nákup pekárenských výrobkov
|
120,70 |
s DPH |
12/2023
|
|
08.02.2023 |
|
|
JP-TOP s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
15.02.2023 |
15.02.2023 |
|
Faktúra |
2311200002
|
tepelná energia za 01/2023
|
3 013.64 |
s DPH |
|
03/2012/30311_012
|
08.02.2023 |
|
|
Veolia Energia Kráľovský Chlmec, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
13.02.2023 |
13.02.2023 |