|
|
Faktúra |
1018073283
|
Výkon zodpovednej osoby za 07/2018
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A17879
|
02.07.2018 |
|
|
osobnýúdaj.sk s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
02.07.2018 |
|
|
Faktúra |
92301259
|
Premenitá voda AQUA PRO - L. Kossutha 1272/103, Hunyadiho 1256/16
|
32,40 |
s DPH |
|
RKZ č. 2016640
|
02.07.2018 |
|
|
Aqua Pro Europe, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
02.07.2018 |
|
|
Faktúra |
91301213
|
Mesačný prenájom dávkovača vody 01.07.2018-31.07.2018 L. Kossutha 1272/103, Hunyadiho 1256/16
|
28,80 |
s DPH |
|
RKZ č. 2016640
|
02.07.2018 |
|
|
Aqua Pro Europe, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
02.07.2018 |
|
|
Faktúra |
1811120103
|
tepelná energia za 6/2018
|
514,20 |
s DPH |
|
03/2012/30311_012
|
03.07.2018 |
|
|
Veolia Energia Kráľovský Chlmec, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
03.07.2018 |
|
|
Faktúra |
7234207258
|
zemný plyn za 01.07.2018 - 31.07.2018
|
1 111.00 |
s DPH |
|
6300192882
|
03.07.2018 |
|
|
SPP, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
03.07.2018 |
|
|
Faktúra |
18227
|
nákup stoličiek
|
74,00 |
s DPH |
55/2018
|
|
03.07.2018 |
|
|
NATEX Kráľovský Chlmec, Ing. Štefan Petrek |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
03.07.2018 |
|
|
Faktúra |
1196639237
|
mobilný telefónný hovor 01.06.2018 - 30.06.2018
|
7,06 |
s DPH |
|
83567466
|
10.07.2018 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
10.07.2018 |
|
|
Faktúra |
4590993695
|
EVO 95
|
54,55 |
s DPH |
|
20002377
|
04.07.2018 |
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
04.07.2018 |
|
|
Faktúra |
9098320220
|
internet za 5/2018
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1832/0004
|
04.06.2018 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
9098320221
|
internet za 6/2018
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1832/0004
|
07.07.2018 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
07.07.2018 |
|
|
Faktúra |
9100403221
|
internet za 6/2018
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1678/0018
|
04.07.2018 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
04.07.2018 |
|
|
Faktúra |
92098320220
|
internet za 5/2018
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1678/0018
|
04.06.2018 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
9100403218
|
internet za 3/2018
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1832/0004
|
04.04.2018 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
9100403218
|
internet za 3/2018
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1678/0018
|
04.04.2018 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
8212183239
|
telefónne poplatky za 6/2018
|
60,59 |
s DPH |
|
1145849000
|
06.07.2018 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
0132018
|
Výkon BS a technika PO za II.Q 2018
|
200,00 |
bez DPH |
|
Z22122014
|
28.03.2018 |
|
|
AGOLO-Mgr. Peter Szakszon |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
28.03.2018 |
|
|
Objednávka |
40/2018
|
vyhotovenie pečiatky
|
25,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2018 |
|
|
GRAPHIC DESIGN - František Fazekaš |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
25.04.2018 |
|
|
Objednávka |
47/2018
|
prenájom miestnosti + občerstvenie - Konferencia ERASMUS+
|
145,50 |
s DPH |
|
|
17.05.2018 |
|
|
M.F.S spol s r.o. Kráľovský Chlmec |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
17.05.2018 |
|
|
Objednávka |
49/2018
|
servis PC
|
20,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2018 |
|
|
D-COMP Gabriel Dobos |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
22.05.2018 |
|
|
Objednávka |
23/2018
|
občerstvenie na MDŽ - SF
|
221,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2018 |
|
|
Viktor Király |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
14.03.2018 |