|
|
Faktúra |
7294176443
|
elektr. energia za 01.3.2025 - 31.3.2025 (Z. Fábryho)
|
251,32 |
s DPH |
|
5100953417S/2023
|
08.04.2025 |
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
14.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2511200098
|
tepelná energia za 3/2025
|
1 242.85 |
s DPH |
|
14/12/2023
|
07.04.2025 |
|
|
Veolia Energia Kráľovský Chlmec, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
14.04.2025 |
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
250067
|
zelenina, ovocie, vajcia
|
135,31 |
s DPH |
|
ŠJ5/2024
|
07.04.2025 |
|
|
Alexlba s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
09.04.2025 |
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20252009
|
jablká - 26 kg, ovocné pyré - 120 ks - školské ovocie
|
|
s DPH |
25082020
|
|
07.04.2025 |
|
|
EMATRADE s.r..o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20252010
|
jablko - 20 ks, pyré - 20 ks
|
14,25 |
s DPH |
25082020
|
|
07.04.2025 |
|
|
EMATRADE s.r..o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
09.04.2025 |
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
9100403302
|
internet za 3/2025
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1678/0018
|
07.04.2025 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
14.04.2025 |
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
9098320302
|
internet za 3/2025
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1832/0004
|
07.04.2025 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
14.04.2025 |
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
100340425
|
biologicky rozložiteľný kuchynský odpad za 3/2025
|
34,44 |
s DPH |
|
1/2024
|
04.04.2025 |
|
|
Fúra, s.r.o |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
07.04.2025 |
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8367295804
|
služby pevnej siete, za obdobie 01.3.2025 - 31.3.2025
|
37,50 |
s DPH |
|
2029324985
|
04.04.2025 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
07.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
OF126-2025
|
doprava pre deti plniace povinné predprimárne vzdelávanie - účasť na prehliadke v prednese poézie a prózy v MŠ, Žižkova 4, Košice
|
123,00 |
s DPH |
13/2025
|
|
04.04.2025 |
|
|
POWER TRANS s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
07.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8670193838
|
zemný plyn za 04/2025
|
1 061.00 |
s DPH |
|
006/2023
|
02.04.2025 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
14.04.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
530511143
|
mrazené, mliečne a rôzne potravinárske výrobky
|
1 097.11 |
s DPH |
|
ŠJ1/2024, ŠJ2/2024, ŠJ3/2024
|
02.04.2025 |
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
09.04.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
250001
|
občerstvenie pre zamestnancov na deň učiteľov - 28.03.2025
|
334,00 |
bez DPH |
15/2025
|
|
02.04.2025 |
|
|
Július Csordás - FRESH FOOD |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
07.04.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025040043
|
Výkon zodpovednej osoby za 4/2025
|
43,05 |
s DPH |
|
ZO/2018A17879
|
01.04.2025 |
|
|
osobnyudaj.sk s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
07.04.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250024
|
kreatívna sada na jar - 22 ks, polystyrénové vajce 10 cm - 50 ks, zošit s tvrdým obalom A5 - 2 ks, zošit s tvrdým obalom A4 - 2 ks, zošit špirálový A4 - 1 ks, servítky na techniku - 5 ks, jarná dekorácia - 4 ks
|
227,25 |
s DPH |
1062025
|
|
31.03.2025 |
|
|
Ing. Peter Szaxon - COMAX |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
31.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2500728
|
mäso a mäsové výrobky
|
517,65 |
s DPH |
|
2024/8/1
|
31.03.2025 |
|
|
FBR s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
31.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250060
|
zelenina, ovocie, vajcia
|
108,07 |
s DPH |
|
ŠJ5/2024
|
31.03.2025 |
|
|
Alexlba s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
31.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FV250437
|
chlieb a pekárenské výrobky
|
554,51 |
s DPH |
|
ŠJ4/2024
|
31.03.2025 |
|
|
Ján Nagy - Pekáreň s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
31.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20251762
|
jablko - 24 kg - školské ovocie
|
|
s DPH |
25082020
|
|
31.03.2025 |
|
|
EMATRADE s.r..o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
31.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20251763
|
jablko - 25 ks, šťava - 25 ks
|
17,06 |
s DPH |
25082020
|
|
31.03.2025 |
|
|
EMATRADE s.r..o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
31.03.2025 |
31.03.2025 |