|
|
Faktúra |
20232542
|
dodávka ovocia a ovocnej šťavy
|
28,15 |
s DPH |
25082020
|
|
05.06.2023 |
|
|
EMATRADE s.r..o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
06.06.2023 |
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
4591881227
|
EVO 95
|
49,66 |
s DPH |
|
20002377
|
05.06.2023 |
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
06.06.2023 |
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
23070
|
nákup čistiaciach prostriedkov
|
520,30 |
s DPH |
47/2023
|
|
05.06.2023 |
|
|
Lőrincz Juraj EXTRA |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
05.06.2023 |
06.06.2023 |
|
|
Objednávka |
47/2023
|
nákup čistiaciach prostriedkov
|
520,30 |
s DPH |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Lőrincz Juraj EXTRA |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
09.12.2022 |
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8329167665
|
telefónne poplatky za 05/2023 - pevná sieť
|
70,58 |
s DPH |
|
9925015893
|
05.06.2023 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
06.06.2023 |
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
FTV-2023-100-003938
|
nákup mäsa a mäsových výrobkov
|
73,68 |
s DPH |
|
ŠJ05/2022
|
05.06.2023 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
06.06.2023 |
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230092
|
nákup zeleniny, ovocia a vajcia
|
200,29 |
s DPH |
|
ŠJ04/2022
|
05.06.2023 |
|
|
AlexIba s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
06.06.2023 |
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
530318314
|
rôznych potravinárskych výrobkov, mlieka a mliečnych výrobkov
|
274,71 |
s DPH |
|
ŠJ02/2022, ŠJ03/2022
|
02.06.2023 |
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
02.06.2023 |
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
9100403280
|
internet za 5/2023
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1678/0018
|
05.06.2023 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
06.06.2023 |
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8843208229
|
zemný plyn za 01.06.2023 - 30.06.2023
|
1 061,00 |
bez DPH |
|
6300192882
|
02.06.2023 |
|
|
SPP, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
06.06.2023 |
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1023061410
|
Výkon zodpovednej osoby za 6/2023
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A17879
|
01.06.2023 |
|
|
osobnýúdaj.sk s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
01.06.2023 |
01.06.2023 |
|
|
Objednávka |
46/2023
|
aSc Agenda Komplet MŠ 2024
|
229,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
FV230839
|
nákup pekárenských výrobkov
|
762,00 |
s DPH |
|
ŠJ06/2022
|
31.05.2023 |
|
|
Ján Nagy - Pekáreň s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
31.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FTV-2023-100-003864
|
nákup mäsa a mäsových výrobkov
|
87,83 |
s DPH |
|
ŠJ05/2022
|
31.05.2023 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
31.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FTV-2023-100-003785
|
nákup mäsa a mäsových výrobkov
|
60,74 |
s DPH |
|
ŠJ05/2022
|
29.05.2023 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
29.05.2023 |
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
9098320280
|
internet za 5/2023
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1832/0004
|
05.06.2023 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
06.06.2023 |
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2311200090
|
tepelná energia za 05/2023
|
459,95 |
s DPH |
|
03/2012/30311_012
|
06.06.2023 |
|
|
Veolia Energia Kráľovský Chlmec, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
06.06.2023 |
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230105
|
nákup zeleniny, ovocia a vajcia
|
230,87 |
s DPH |
|
ŠJ04/2022
|
26.06.2023 |
|
|
AlexIba s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
26.06.2023 |
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
7293447541
|
elektr. energia za 01.05.2023 - 31.05.2023 (Z. Fábryho 1249/2)
|
282,59 |
s DPH |
|
24ZVS0000076738Y
|
08.06.2023 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
13.06.2023 |
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8329255155
|
služby mobilnej siete, spotreba 08.05.2023 - 07.06.2023 - č. mob. 0910944358
|
24,00 |
s DPH |
|
2075058202
|
13.06.2023 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
13.06.2023 |
13.06.2023 |