|
Faktúra |
FV240787
|
nákup pekárenských výrobkov
|
518,01 |
s DPH |
|
ŠJ4/2023
|
31.05.2024 |
|
|
Ján Nagy - Pekáreň s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
31.05.2024 |
31.05..2024 |
|
Faktúra |
FV2404601
|
nákup pekárenských výrobkov
|
684,86 |
s DPH |
|
ŠJ4/2023
|
29.04.2024 |
|
|
Ján Nagy - Pekáreň s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
30.04.2024 |
29.04..2024 |
|
Faktúra |
FV240931
|
nákup pekárenských výrobkov
|
517,67 |
s DPH |
|
ŠJ4/2023
|
27.06.2024 |
|
|
Ján Nagy - Pekáreň s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
27.06.2024 |
27.06..2024 |
|
Faktúra |
3624086387
|
USB Hub Connect IT
|
13,40 |
s DPH |
34/2024
|
|
26.04.2024 |
|
|
ELEKTROSPED, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
24.04.2024 |
26..04.2024 |
|
Objednávka |
34/2024
|
USB Hub Connect IT (CI-141) USB 2.0/4x USB 2.0
|
13,40 |
s DPH |
|
|
24.04.2024 |
|
|
ELEKTROSPED, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
24.04.2024 |
26..04.2024 |
|
Faktúra |
FTV-2024-100-002488
|
bravčové a hovädzie mäso
|
51,17 |
s DPH |
|
ŠJ6/2023
|
24.04.2024 |
|
|
Mäso ZEMPLÍN, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
24.04.2024 |
24..04.2024 |
|
Faktúra |
4827/24
|
biologicky rozložiteľný kuchynský odpad za 6/2024
|
33,60 |
s DPH |
|
1/2024
|
23.07.2024 |
|
|
FÚRA, s.r.o |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
23.07.2024 |
05.07.2024 |
|
Faktúra |
FTV-2024-100-002419
|
bravčové mäso a šunka
|
79,89 |
s DPH |
|
ŠJ6/2023
|
22.04.2024 |
|
|
Mäso ZEMPLÍN, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
22.04.2024 |
22..04.2024 |
|
Faktúra |
2835738267
|
mesačný poplatok 17.5.2025 - 16.6.2025, splátky za mobil
|
32,15 |
s DPH |
|
A8235239
|
19.06.2025 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
20.06.2025 |
19.06.2025 |
|
Faktúra |
2506000650
|
Aktualizácia + servis k programu ŠJ4 za obdobie 30.06.2025 do 29.06.2026
|
68,88 |
s DPH |
31/2025
|
|
18.06.2025 |
|
|
SOFT - GLK, spol. s r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
20.06.2025 |
18.06.2025 |
|
Objednávka |
31/2025
|
Aktualizácia + servis k programu ŠJ4 za obdobie 30.06.2025 do 29.06.2026
|
68,88 |
s DPH |
|
|
18.06.2025 |
|
|
SOFT - GLK, spol. s r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
02.07.2024 |
18.06.2025 |
|
Faktúra |
1191534107
|
UHT mlieko Rajo 3,5 % 1 l - 120 ks
|
|
s DPH |
|
ŠJ9/2022
|
18.06.2025 |
|
|
MEGGLE Slovakia s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
18.06.2025 |
|
Faktúra |
250121
|
zelenina, ovocie, vajcia
|
194,14 |
s DPH |
|
ŠJ5/2024
|
16.06.2025 |
|
|
Alexlba s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
16.06.2025 |
|
Faktúra |
530520571
|
mrazené, mliečne a rôzne potravinárske výrobky
|
386,60 |
s DPH |
|
ŠJ1/2024, ŠJ2/2024, ŠJ3/2024
|
16.06.2025 |
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
16.06.2025 |
|
Faktúra |
1501835281
|
mesačné poplatky za hlasové a nehlasové služby 1.5.2025-31.5.2025
|
9,02 |
s DPH |
|
83567466
|
10.06.2025 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
17.06.2025 |
10.06.2025 |
|
Faktúra |
72502121
|
kefa na riad Cleonix DB322 - 8 ks
|
11,40 |
s DPH |
28/2025
|
|
10.06.2025 |
|
|
Original Trade s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
04.06.2025 |
10.06.2025 |
|
Faktúra |
8370673376
|
služby mobilnej siete, spotreba 08.5.2025 - 07.06.2025 - č. mob. 0910944358
|
33,52 |
s DPH |
|
2075058202
|
09.06.2025 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
17.06.2025 |
09.06.2025 |
|
Faktúra |
250115
|
zelenina, ovocie, vajcia
|
234,75 |
s DPH |
|
ŠJ5/2024
|
09.06.2025 |
|
|
Alexlba s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
09.06.2025 |
|
Faktúra |
530519357
|
mrazené, mliečne a rôzne potravinárske výrobky
|
673,36 |
s DPH |
|
ŠJ1/2024, ŠJ2/2024, ŠJ3/2024
|
06.06.2025 |
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
06.06.2025 |
|
Faktúra |
100621825
|
biologicky rozložiteľný kuchynský odpad za 5/2025
|
34,44 |
s DPH |
|
1/2024
|
06.06.2025 |
|
|
KOSIT EAST s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
06.06.2025 |